問題已解決

我方已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,已轉(zhuǎn)到未交增值稅,對(duì)方這個(gè)月開的紅字發(fā)票,我怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄

84785008| 提問時(shí)間:2023 12/04 20:45
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好,借:銀行存款/應(yīng)付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務(wù)成本)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2023 12/04 20:47
84785008
2023 12/04 20:49
老師那也沒有顯示出進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出字樣啊 ,申報(bào)增值稅時(shí)需要填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那個(gè)欄次才可以
易 老師
2023 12/04 20:52
學(xué)員朋友您好,這個(gè)記賬屬于會(huì)計(jì)的要求,申報(bào)按申報(bào)表填就轉(zhuǎn)出就可以
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