问题已解决

請問,上次季報增值稅,扣了稅錢,但少報了一張票,更正申報,請問已經(jīng)扣的款和現(xiàn)在要扣的款怎么處理,怎么填寫呀?附加稅也要改對吧,那更正附加稅又怎么填?謝謝

84785004| 提问时间:2023 11/28 17:05
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,已經(jīng)扣款的,你不用處理呀,現(xiàn)在應(yīng)補稅款,你點扣款,祝你看下會給你減去已經(jīng)繳納的稅款嗎?如果沒有的話再申請退稅就行。
2023 11/28 17:06
84785004
2023 11/28 17:14
還有小規(guī)模,附加稅是交幾個點?謝謝
郭老師
2023 11/28 17:15
附加稅6%,如果月銷售額10萬或者季度銷售額30萬,可以免地方教育教育附加,也就是說只需要交一個城建稅。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:10:00

    免费领取