當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我是會(huì)計(jì)也會(huì)監(jiān)管出納。所以老板會(huì)給我備用金,麻煩老師幫我看看這張表格做對沒。負(fù)數(shù)是表示企業(yè)欠我的錢(我墊的錢),要我墊的錢是不是又要找自己報(bào)銷一下,我是不是把自己報(bào)銷的一筆費(fèi)用忘記了。如果我會(huì)計(jì)和出納不是同一個(gè)人,假如這表是出納,那我墊付的錢是不是要找出納報(bào)銷。那出納是不是又要將我報(bào)銷的費(fèi)用填在表格里。是這樣理解的嗎?老師
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,你墊付的資金需要找出拿報(bào)銷出來
2023 11/17 19:09
84784967
2023 11/17 19:13
負(fù)數(shù)是超支的
84784967
2023 11/17 19:14
那他要付錢給我對不對,是這個(gè)意思吧
84784967
2023 11/17 19:15
問題是收到備用金3000-229.68-1557=1213.32(減了229.68是不是已經(jīng)報(bào)銷給我了)還是沒有,因?yàn)槌黾{也是我,會(huì)計(jì)也是我
84784967
2023 11/17 19:17
有點(diǎn)糊涂了,假如會(huì)計(jì)和出納是不同的人。那-229.68元肯定要找出納報(bào)銷,那出納收到了憑證是不是要再做一筆正數(shù)羅會(huì)計(jì)超支229.68元呢。這樣會(huì)不會(huì)做重復(fù)
耿老師
2023 11/17 19:45
你好,再報(bào)銷的話,你就不用再登記這張表了,因?yàn)檫@張表上已經(jīng)登記過了
84784967
2023 11/17 19:54
意思是已經(jīng)報(bào)銷完了
84784967
2023 11/17 19:55
那出納該把我報(bào)銷的費(fèi)用做哪里呢?
耿老師
2023 11/17 20:05
你好,填寫在收入或借方把負(fù)數(shù)沖平
84784967
2023 11/17 20:07
這張表可以看出已經(jīng)報(bào)完了嗎?那為什么有的老師說沒有報(bào)呢?
耿老師
2023 11/17 20:14
您好!你說的報(bào)完是指的報(bào)銷完還是報(bào)表上報(bào)老板了
84784967
2023 11/17 20:16
就是老板是不是把我墊的錢還給我了
耿老師
2023 11/17 20:16
你好,出現(xiàn)負(fù)數(shù)的話肯定是沒給你
84784967
2023 11/17 20:18
會(huì)計(jì)和出納都是我自己,負(fù)數(shù)表示企業(yè)欠的錢。他付錢給我了,(錢也由我自己管),那我是不是也要在表格里寫他付的錢給我呢?要不要?。?/div>
84784967
2023 11/17 20:20
老師您在認(rèn)真看看這張表,我是不是該去找老板把負(fù)數(shù)的錢要回來,還給我。我墊出去的錢。
耿老師
2023 11/17 20:33
你好,你是監(jiān)管還是兼職出納?
閱讀 423
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 老師你好,像現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù)合理嗎?因?yàn)槭浅黾{自己墊了錢報(bào)銷給同事的,然后老板轉(zhuǎn)備用金回來給她 313
- 老師,老板過年紅包讓出納拿錢墊的,現(xiàn)在出納報(bào)銷,沒有任何原始單據(jù),她是自己用現(xiàn)金墊的,可以報(bào)銷么? 36
- 請問日常所有報(bào)銷單最后一步是到出納那里拿錢,然后出納登賬,是不是一天結(jié)束了這些報(bào)銷單就要由出納轉(zhuǎn)到會(huì)計(jì)這里 1757
- 老師,我想問下,公司費(fèi)用報(bào)銷可以從公司賬戶把錢轉(zhuǎn)給出納,出納在報(bào)銷給員工,這樣做可以嗎? 226
- 員工報(bào)銷費(fèi)用,出納自己把錢先墊付出去,付給了員工,現(xiàn)在出納要向公司拿回錢,這樣應(yīng)該怎么操作 765
最新回答
查看更多- ●漓江公司對期末結(jié)存存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低法計(jì)量。2017至2021年,有關(guān)甲產(chǎn)品期末計(jì)量的資料及相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理如下: (1) 2017年12月31日,甲產(chǎn)品的賬面成本為200萬,可變現(xiàn)凈值是160萬,“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”科目期初無余額。 (2) 2018年度,在轉(zhuǎn)出甲產(chǎn)品時(shí),相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)存貨結(jié)轉(zhuǎn)準(zhǔn)備20萬元。2018年12月31日,甲產(chǎn)品的賬面成本為350萬,可變現(xiàn)凈值是260萬。 12小時(shí)前
- 是這樣老師,2020年11月底的時(shí)候,公司買了一臺(tái)汽車。當(dāng)時(shí)就是稅法上有規(guī)定,說可以一次性進(jìn)入成本費(fèi)用,沖減當(dāng)期的所得稅。當(dāng)時(shí)我的會(huì)計(jì),就給他處理了,就是直接進(jìn)入這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本了,把固定資產(chǎn)也沖掉了。這樣做肯定是不對的?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題了,因?yàn)橐蚕肴プ鲆粋€(gè)納稅調(diào)整。另外呢,在當(dāng)年年報(bào)我看當(dāng)時(shí)也交的有稅,這東西怎么來做納稅調(diào)整,把它調(diào)對。另外就是進(jìn)行納稅調(diào)整以后,對當(dāng)年那個(gè)稅收有沒有影響,或者是還要怎么?當(dāng)時(shí)是說,說購入的固定資產(chǎn)不超過500萬的,就是不含房屋和建筑物,就是這類的固定資產(chǎn)可以一次性計(jì)入成本費(fèi)用,也不需要分年度計(jì)提折舊,就是分期分年度計(jì)提折舊,所以當(dāng)時(shí)我就把這個(gè)政策理解有誤 15小時(shí)前
- 醫(yī)院購買醫(yī)療設(shè)備,供應(yīng)商全款發(fā)票已開具,但是設(shè)備還沒有收到貨,預(yù)付了部分款項(xiàng),差額應(yīng)該怎么做賬? 昨天
- 在賣出使用過的轎車時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 16天前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 16天前