問題已解決
增值稅銷售銷售和財務報表申報收入不一致
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速問速答同學,你好
具體什么問題?
2023 11/10 13:12
84784949
2023 11/10 13:19
對方銷售退回,我沖減收入的
小菲老師
2023 11/10 13:19
同學,你好
這個沒問題的
84784949
2023 11/10 13:22
是對方開票給我們,我沖減收入的。不是我們開紅字發(fā)票。
小菲老師
2023 11/10 13:23
同學,你好
對方給你開紅字發(fā)票,你沖之前的收入
84784949
2023 11/10 13:30
已經(jīng)跨年,想帳務調(diào)整
84784949
2023 11/10 13:31
當時分錄是:借:主營業(yè)務收入61033.45
應交稅費-銷項稅7931.35
貸:應收帳款--x\\\\\\\\\\\\\\\'x68967.8
借:庫存商品 -59931.5
貸:主營業(yè)務成本-59931.5具體怎么調(diào)帳?涉及到所得稅
84784949
2023 11/10 13:33
能幫幫我嗎?
小菲老師
2023 11/10 13:37
同學,你好
不調(diào)整,當月收到紅字發(fā)票,分錄做到當月
84784949
2023 11/10 13:43
不是紅字發(fā)票,是對方開給我們的正數(shù)發(fā)票,目的是想沖減應收帳款沖減往來的
小菲老師
2023 11/10 13:48
同學,你好
對方開給你們發(fā)票
借:庫存商品、費用
貸:應付賬款
和你的應收沖銷
借:應付賬款
貸:應收賬款
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