問題已解決
老師,10月收到銷售方的紅字專票,之前已經(jīng)抵扣了進(jìn)項稅額,那11月申報增值稅時需要將紅字發(fā)票上的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎,
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速問速答是的,是這個樣子的。
2023 11/09 14:39
84785026
2023 11/09 14:41
紅字發(fā)票不是自動抵減了本月的稅額了嗎,那還需要在申報表上填進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
小寶老師
2023 11/09 14:42
您是收到紅字發(fā)票如果認(rèn)證的時候選的抵扣認(rèn)證可以直接抵減。
84785026
2023 11/09 14:44
那我在認(rèn)證的時候選擇抵扣認(rèn)證,是不是就不用在填進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出這步操作了
小寶老師
2023 11/09 14:47
的是的,是這個樣子的。
84785026
2023 11/09 14:50
假如我這個月申報時把紅票抵扣認(rèn)證了,那分錄這樣寫正確嗎 借 庫存商品 負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
小寶老師
2023 11/09 14:51
對的,對的,可以這么寫呀。
84785026
2023 11/09 14:52
收到藍(lán)票我記的是 借 待認(rèn)證進(jìn)項稅 現(xiàn)在沖紅 就應(yīng)該是 借 待認(rèn)證進(jìn)項稅 負(fù)數(shù)
小寶老師
2023 11/09 14:54
對的,對的,按照原分錄沖減。
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