當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,您好。增值稅的稅負(fù)率是用當(dāng)期應(yīng)納稅額除以應(yīng)納銷售額,還是用實(shí)際繳納的稅額除以應(yīng)稅銷售額?(有緩交的情況)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)你好
這個(gè)是實(shí)際繳納的稅額除以應(yīng)稅銷售額
2023 11/08 16:09
84784968
2023 11/08 16:12
就是說,如果我這個(gè)月應(yīng)繳納增值稅10000元,但是可以緩到明年繳納,這個(gè)月不交增值稅。
我這個(gè)月的稅負(fù)率就是0%。沒錯(cuò)吧?
樸老師
2023 11/08 16:14
嗯
是這樣計(jì)算的哦
84784968
2023 11/08 16:16
好的。謝謝老師。
樸老師
2023 11/08 16:23
滿意請給五星好評,謝謝
閱讀 320