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月末暫估入庫某產品,然后銷售此產品,確認收入,結轉銷售成本,那么暫估入庫何時沖銷,是在商品實際入庫時嗎?

84784970| 提問時間:2023 10/27 11:26
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
收到發(fā)票的時候,在紅沖暫估的按發(fā)票入賬。
2023 10/27 11:28
玲老師
2023 10/27 11:28
收到商品咱沒有收到發(fā)票,暫估入庫是對的。
84784970
2023 10/27 11:35
意思是做暫估入庫肯定是收到商品了,但是收到商品了不就是實際入庫了嘛,為啥還是暫估?
玲老師
2023 10/27 11:37
因為沒有發(fā)票,所以才是暫估入庫。
84784970
2023 10/27 11:43
好吧,那如果收到發(fā)票和暫估入庫金額一樣和不一樣又都是怎么處理的呢
玲老師
2023 10/27 11:45
把暫估的紅沖按發(fā)票入賬,結轉的成本也調整一下差額。
84784970
2023 10/27 13:19
您好,老師,是不是收到發(fā)票這個暫估入庫的分錄都要沖回按發(fā)票入賬,結轉成本的金額要是一樣就不用動,不一樣就做個調整差額的分錄
玲老師
2023 10/27 13:21
是的,就是這樣處理正確的。
84784970
2023 10/27 13:26
按發(fā)票入賬的時候還用再寫入庫單嗎?暫估的時候不是已經有入庫單了
玲老師
2023 10/27 13:27
那就不用再寫入庫單了。
84784970
2023 10/27 13:31
所以正常入庫必須是發(fā)票和入庫單同時有,并且金額一致才可以,只有入庫單只能叫暫估入庫
玲老師
2023 10/27 13:33
對的,就是這個意思,貨到了發(fā)票沒到,這個屬于暫估入庫。
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