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老師,4s店的售后維修業(yè)務(wù),老板的關(guān)系戶,不給錢!有工時,備件,怎么做賬務(wù)處理

84785035| 提問時間:2023 10/16 20:51
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員, 借銷售費用 貸原材料 應(yīng)付職工薪酬
2023 10/16 20:52
84785035
2023 10/16 21:07
老師,為啥貸應(yīng)付職工薪酬呢?
冉老師
2023 10/16 21:07
因為有人工,沒有的話,不用寫
84785035
2023 10/16 21:09
老師,例如,工時120元 備件50元,麻煩做下會計分錄
冉老師
2023 10/16 21:12
借銷售費用 貸原材料120+50
84785035
2023 10/16 21:48
老師,把120元的工時 也貸原材料
冉老師
2023 10/16 21:50
是的,這個實際消耗的物料把,學(xué)員,還是你們統(tǒng)計的人工費的
84785035
2023 10/17 08:26
老師,有工時費,有物料費
冉老師
2023 10/17 08:28
工時費,實際是為了人工統(tǒng)計的 所以老師寫的應(yīng)付職工薪酬 貸方一般是原材料和應(yīng)付職工薪酬
84785035
2023 10/17 08:40
老師,我是內(nèi)賬,你看怎么做
冉老師
2023 10/17 08:41
內(nèi)賬的話,直接做到原材料就可以
84785035
2023 10/17 08:44
老師,借銷售費用170 貸,庫存商品170 是這樣做嗎
冉老師
2023 10/17 11:56
是這樣做的,這個沒問題的
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