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實(shí)務(wù)
问题已解决
買了部手機(jī)號專票,計(jì)入福利費(fèi)了。同時(shí)上個月不小心抵扣了。這個月咋個轉(zhuǎn)出。當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額直接分開的



月轉(zhuǎn)出來就可以了。填寫增值稅表,二轉(zhuǎn)出來。
2023 10/16 14:56

玲老師 

2023 10/16 14:59
需要員工繳納個人所得稅的,借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

玲老師 

2023 10/16 14:59
然后單位轉(zhuǎn)出來的進(jìn)項(xiàng)需要繳納增值稅。

玲老師 

2023 10/16 15:05
借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

玲老師 

2023 10/16 15:09
是的,轉(zhuǎn)出來的就是你原來抵扣的進(jìn)項(xiàng)的金額。

84785045 

2023 10/16 14:56
這個分錄咋做

84785045 

2023 10/16 14:56
要交稅的

84785045 

2023 10/16 15:03
不需要員工繳納個人所得啊,,就是再增值稅里轉(zhuǎn)出,這個入哪個科目

84785045 

2023 10/16 15:08
金額就是我要轉(zhuǎn)出的金額吧,之前的分錄是借管理—福利費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng),貸其他。現(xiàn)在轉(zhuǎn)出借是管理費(fèi)用,貸應(yīng)交—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是這樣嗎?
