問題已解決
老師,我們有個供應商8月供貨5000,但多開票1000,也就是開了6000的發(fā)票,這個月發(fā)現了,9月的供貨是7000,他們開票是開的7000,8月多開的1000以折扣形式扣減出來可以嗎
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速問速答你好,這個是可以的哈
2023 10/14 16:15
84784977
2023 10/14 16:19
我做賬應該怎么做呢
家權老師
2023 10/14 16:20
正常做賬就是了,開多少金額就做多少收入
84784977
2023 10/14 16:27
正常開票的那7000是做借:原材料,貸:應付賬款,那折扣的這1000我應該怎么做賬呢
家權老師
2023 10/14 16:31
你都折扣了就按折扣的金額做賬
84784977
2023 10/14 20:21
怎么做,請老師指點這種情況下,完整的分錄
家權老師
2023 10/14 21:40
借:銀行存款 折扣后的金額6000
貸:主營業(yè)務收入?
? ? ?應交稅費-應交增值稅-銷項
84784977
2023 10/15 13:25
老師,我們是采購方,不是銷售方。
家權老師
2023 10/15 15:07
2個月進貨都是
借:庫存商品
? ? 應交稅費-增值稅-進項
貸:銀行存款/應付賬款6000
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