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老師,請問下7月預付電費充值1000元,借:預付賬款 1000 貸:其他應付款 1000,8月收到電費發(fā)票(專用發(fā)票)362.62元,借:待攤費用 320.9 應交稅費-增值稅(進項)41.72 貸:預付款項 這樣做分錄對嗎

84784956| 提問時間:2023 10/10 11:45
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miao
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
同學,分錄不對,正確應為: 7月預付電費充值1000元: 借:預付賬款 1000 貸:銀行存款 8月收到電費發(fā)票(專用發(fā)票) 借:管理費用-電費320.9 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)41.72 貸:預付賬款 362.62
2023 10/10 11:52
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