問題已解決
學(xué)校9月份收的伙食費(fèi)當(dāng)月沒開票,以后才開票,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表的數(shù)據(jù)怎么填?
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速問速答按照無票收入填寫增值稅,然后附加稅是正常按照實(shí)際繳納的增值稅來計(jì)算的。
2023 10/10 09:50
84785042
2023 10/10 09:53
那以后開了票呢
玲老師
2023 10/10 09:56
以后開票可以的,就紅蟲無票的收入再做一批開票的收入,然后增值稅無票收入里填寫負(fù)數(shù)申報(bào)。
84785042
2023 10/10 09:58
還是不明白
玲老師
2023 10/10 10:01
針對具體不清楚的地方追問。
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