問題已解決

老師您好,我增值稅申報(bào)表中的第25行期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))、第30行③本期繳納上期應(yīng)納稅額、第34行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,比如這張表是所屬期2023年8月份的增值稅申報(bào)表,那么34行的意思是8月期末結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅的金額,對(duì)吧,那么第25行和30行,請(qǐng)您幫我解釋下,我迷糊了。蟹蟹老師

84784984| 提問時(shí)間:2023 10/01 09:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
25欄是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款,如果你是正常交稅的,30欄和25欄是一樣的
2023 10/01 09:38
84784984
2023 10/01 09:42
郭老師,麻煩您看下,我遇到的情況是這樣的,如圖,25欄和30欄不一致,我不清楚這是怎么了,麻煩您幫我解釋下謝謝
84784984
2023 10/01 09:43
這張圖是所屬期今年8月份的增值稅申報(bào)表
郭老師
2023 10/01 09:45
你好,你去查一下的正常交稅了嗎?正常交稅你30欄填寫的不對(duì)就是了,你30欄自己沒有填寫,25欄這個(gè)修改不了,30欄是自己填寫的。
84784984
2023 10/01 09:50
老師,我這個(gè)截圖是以前會(huì)計(jì)填報(bào)的所屬期8月份的增值稅報(bào)表,我怎么也看不懂了,
郭老師
2023 10/01 09:51
哪一個(gè)沒有看懂? 125是上個(gè)月應(yīng)補(bǔ)稅款
84784984
2023 10/01 09:53
等于30行,是前任會(huì)計(jì)填錯(cuò)了是吧,應(yīng)該填的和25行的數(shù)字相同,對(duì)吧
郭老師
2023 10/01 10:02
是的,對(duì)的,正確的是這么做。
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