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老師,您好,我們公司先付了材料款,材料已經(jīng)使用,那需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,有一部分是直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的有一部分是合同履約成本工程施工里的,那可能幾個月以后才能收到發(fā)票,該怎么做賬?

84784961| 提问时间:2023 09/19 11:32
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
那么你們當時是要做 借:原材料 帶:應(yīng)付賬款
2023 09/19 11:34
84784961
2023 09/19 11:35
老師,收到發(fā)票以后該怎么做,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,有進項稅該怎么辦
王超老師
2023 09/19 11:38
那你們再確認增值稅部分的金額的 因為你結(jié)轉(zhuǎn)到成本,不可能是說把增值稅也結(jié)轉(zhuǎn)進去的
84784961
2023 09/19 11:42
因為發(fā)票沒來,按價稅合計記得原材料,再把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了,這里面就是含稅了
王超老師
2023 09/19 11:44
那你們要進行修改啊
84784961
2023 09/19 11:46
嗯,那怎么修改,能不能增加一個科目,專門核算沒有開票這部分的稅?
王超老師
2023 09/19 11:49
借:增值稅 帶:原材料
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