问题已解决

老師您好,我們公司2月份開了一個(gè)免稅發(fā)票金額是2萬元,在納稅申報(bào)的時(shí)候免稅里面填了金額2萬元。3月份發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,就紅沖了,但是3月納稅申報(bào)的時(shí)候沒有填負(fù)數(shù)2萬元,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,要怎么操作整改呢

84784996| 提问时间:2023 09/18 14:51
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你這個(gè)要盡快將3月份的申報(bào)表更正申報(bào)的,把-2萬元填寫進(jìn)去的
2023 09/18 14:52
84784996
2023 09/18 14:52
那可影響后期月份的申報(bào),
王超老師
2023 09/18 14:54
會(huì)的,后續(xù)每個(gè)月的都要按照差額進(jìn)行調(diào)整的
84784996
2023 09/18 15:09
就是在三月份更正申報(bào),往后的月份更新一下點(diǎn)確認(rèn)就行了是不是
王超老師
2023 09/18 15:11
是的,你后面的月份要更新的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:58

      免费领取