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企業(yè)購買手機電腦贈送客戶如何賬務處理?

84784980| 提問時間:2023 09/14 15:21
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
在發(fā)票里邊開贈送的手機和電腦,不然就要視同銷售
2023 09/14 15:23
84784980
2023 09/14 15:37
發(fā)票上開的是筆記本電腦,是贈送給客戶的。
家權老師
2023 09/14 15:39
我是說在銷售商品的時候要開電腦在發(fā)票里邊,不是你們?nèi)〉秒娔X發(fā)票
84784980
2023 09/14 15:51
實際業(yè)務就是公司外購了電腦,贈送給了客戶?,F(xiàn)在外購的這臺電腦公司應該如何入賬,公司不是銷售電腦的。
家權老師
2023 09/14 15:53
1、企業(yè)購進商品時,分錄如下: 借:庫存商品, 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款。 2、企業(yè)將購進商品贈送給客戶,分錄如下: 借:銷售費用, 貸:主營業(yè)務收入, 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)。 借:主營業(yè)務成本, 貸:庫存商品。
84784980
2023 09/14 15:55
小規(guī)模公司
家權老師
2023 09/14 16:00
一樣的分錄,只是不體現(xiàn)進項稅
84784980
2023 09/14 16:12
就一臺電腦,外購的就是市場價。視同銷售如何確定增值稅。是按發(fā)票稅額?發(fā)票稅率還是13%。小規(guī)模稅率1%。
家權老師
2023 09/14 16:17
1、企業(yè)購進商品時,分錄如下: 借:庫存商品, 貸:銀行存款。 2、企業(yè)將購進商品贈送給客戶,分錄如下: 借:銷售費用, 貸:主營業(yè)務收入, 貸:應交稅費—應交增值稅 1% 借:主營業(yè)務成本, 貸:庫存商品。
84784980
2023 09/14 16:18
好的謝謝老師
家權老師
2023 09/14 16:20
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
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