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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,小規(guī)模納稅人免征的銷項(xiàng)稅,期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)貸方余額
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速問速答同學(xué),你好
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))?
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交 增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2023 09/10 13:47
84784984
2023 09/10 14:08
銷售時(shí),借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
銷售未達(dá)到不需要繳納銷項(xiàng)稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交 增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)
這個(gè)不對(duì)吧?
小菲老師
2023 09/10 14:11
同學(xué)你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交 增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)
這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)分錄,要做的,是對(duì)的
84784984
2023 09/10 14:42
實(shí)際不需要繳納增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交 增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目不是會(huì)有余額嗎
小菲老師
2023 09/10 14:47
同學(xué),你好
這個(gè)科目之后會(huì)轉(zhuǎn)到,應(yīng)交稅費(fèi)—未繳增值稅 里面
84784984
2023 09/10 14:51
最終應(yīng)交稅費(fèi)—未繳增值稅這個(gè)科目一直會(huì)有余額掛著嗎
小菲老師
2023 09/10 14:52
同學(xué),你好
如果你進(jìn)項(xiàng)多,會(huì)有余額
如果銷項(xiàng)多,這個(gè)就沒余額
84784984
2023 09/10 15:08
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,只有銷項(xiàng)稅,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,而且銷項(xiàng)稅是在免稅范圍內(nèi),不需要繳納的。比如這個(gè)月銷項(xiàng)發(fā)票開出了100,金額99,銷項(xiàng)稅1,但是這個(gè)銷項(xiàng)稅是免稅的,不需要繳納。按您說的處置分錄有3個(gè)是:
借:應(yīng)收賬款100
貸:主營業(yè)務(wù)收入99
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅1
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅1
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交 增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)1
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交 增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)1
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未繳增值稅1
對(duì)嗎?
小菲老師
2023 09/10 15:10
同學(xué),你好
你是小規(guī)模,你在免稅范圍內(nèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未繳增值稅
貸:營業(yè)外收入
84784984
2023 09/10 15:12
最終是體現(xiàn)在營業(yè)外收入的是吧?那這個(gè)營業(yè)外收入需要繳納所得稅嗎?
小菲老師
2023 09/10 15:20
同學(xué),你好
不需要的
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