问题已解决
老師請問之前暫估原材料,現(xiàn)在來票比暫估的原材料多一分怎么處理



暫估入庫和發(fā)票到的有差異先沖回原暫估,再做實際入庫分錄
2023 09/07 14:52

84784991 

2023 09/07 14:55
是這樣做的,但是有兩個原材料來票跟暫估差1分,顯示余額借方0.01

樸老師 

2023 09/07 15:02
你原分錄負數(shù)紅沖暫估的就可以
然后再按照發(fā)票金額來做

84784991 

2023 09/07 15:24
之前暫估的已經(jīng)生產(chǎn)領料了

樸老師 

2023 09/07 15:30
多的一分計入待處理財產(chǎn)損溢

84784991 

2023 09/07 15:33
不會,沒用過這個科目

樸老師 

2023 09/07 15:40
直接用待處理財產(chǎn)損溢就可以
