問題已解決

老師能幫我寫一下分錄嗎?

84784956| 提問時間:2023 09/06 15:18
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借:銀行存款 15000+2550=17550 貸:其他業(yè)務收入15000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2550 18 借:應收賬款575000+97750=672750 貸主營業(yè)務收入2500*200+500*150=575000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額97750 19 借:生產(chǎn)成本-A5000 借:生產(chǎn)成本-B6000 借:制造費用2500 借:管理費用 1500 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額2550 貸:銀行存款 5000+6000+2500+1500+2550=17550 20 借:生產(chǎn)成本-A2000 借:生產(chǎn)成本-B1500 借:制造費用1000 借:管理費用 500 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額650 貸:銀行存款5000+650=5650
2023 09/06 15:35
bamboo老師
2023 09/06 15:37
21 借:庫存現(xiàn)金800 借:管理費用2200 貸:其他應收款 3000 22 借:銀行存款 800 貸:庫存現(xiàn)金800 23 借:原材料120000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額20400 貸:預付賬款10000 貸:銀行存款40400 24 借:營業(yè)外支出 50000 貸:銀行存款 50000 5 借:生產(chǎn)成本-A 借:生產(chǎn)成本-B 貸:原材料-甲 貸:原材料-乙 貸:原材料-丙 貸:原材料-丁 數(shù)字看不清楚 沒法寫分錄金額啊
bamboo老師
2023 09/06 15:39
26 借:營業(yè)外支出 30000 貸:銀行存款 30000 27 借:固定資產(chǎn) 100000 貸:實收資本 100000 28 借:庫存現(xiàn)金2000 貸:銀行存款 2000 29 借:管理費用 800 貸:庫存現(xiàn)金 800 30 借:應收賬款760000+129200=889200 貸:主營業(yè)務收入560000+200000=760000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額129200
bamboo老師
2023 09/06 15:43
31 借:制造費用 200*50+588*15=18820 借:管理費用 100*50+60*15=5900 借:銷售費用 100*50=5000 貸:原材料-丙 (200+100+100)*50=20000 貸:原材料-丁 (588+60)*15=9720 32 借:短期借款100000 借:應付利息2083.3 借:財務費用2500-2083.3=416.7 貸:銀行存款100000+2500=102500 33 借:銀行存款 889200 貸:應收賬款 889200 34 借:管理費用 455 貸:庫存現(xiàn)金 455 35 借:管理費用 540 貸:銀行存款 540 36 借:固定資產(chǎn) 35100 貸:營業(yè)外收入 35100 37 借:管理費用 200 貸:應付職工薪酬 200 借:應付職工薪酬 200 貸:庫存現(xiàn)金200
84784956
2023 09/06 16:23
謝謝老師!
bamboo老師
2023 09/06 16:36
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784956
2023 09/06 16:46
老師37后面的呢?
bamboo老師
2023 09/06 16:50
37后面的我剛才看見? 晚上可能要晚點才可以給您寫了 不是太著急吧?
84784956
2023 09/06 17:40
不著急的
bamboo老師
2023 09/06 17:43
借 待處理財產(chǎn)損益16200 貸 原材料-甲15000 貸 原材料-乙1200
bamboo老師
2023 09/06 17:46
借 制造費用800+800=1600 借 管理費用200+500=700 貸 待攤費用2300 40 借:生產(chǎn)成本-A30000 借:生產(chǎn)成本-B20000 借:制造費用5000 借:管理費用 16000 借 銷售費用14000 貸 應付職工薪酬75000
bamboo老師
2023 09/06 17:49
40題貸方麻煩改一下85000不是75000 41 借:生產(chǎn)成本-A 4200 借:生產(chǎn)成本-B 2800 借:制造費用700 借:管理費用 2240 借 銷售費用1960 貸 應付職工薪酬11900
bamboo老師
2023 09/06 17:50
42 借 制造費用30000 借管理費用15000 借 銷售費用5000 貸 累計折舊5000
84784956
2023 09/07 12:46
老師,16題怎么做?
bamboo老師
2023 09/07 13:06
借:應交稅費-教育費附加2100 借:應交稅費-城建稅 4900 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 8000 借:應交稅費-未交增值稅 30000 貸:銀行存款 45000
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