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待抵扣進項稅在實際抵扣時,分錄可以這樣寫嗎 借:應交稅費~待抵扣進項稅 貸:應繳稅費-未交增值稅
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速問速答同學你好,分錄寫反了吧
2023 09/05 23:45
Xia老師
2023 09/05 23:48
同學你好,待抵扣進項稅額相關會計分錄如下:
企業(yè)取得增值稅抵扣憑證(增值稅專用發(fā)票)時:
借:原材料/庫存商品等
應交稅費——待抵扣進項稅額
貸:應付賬款/銀行存款
實際抵扣增值稅時:
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費——待抵扣進項稅
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