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當(dāng)期又有留抵增值稅又需要交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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速問速答月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2023 08/15 14:47
84785000
2023 08/15 14:52
當(dāng)月進(jìn)項大于銷項有留底也不做分錄嗎?不用結(jié)轉(zhuǎn)稅金?
家權(quán)老師
2023 08/15 14:53
是的,不用結(jié)轉(zhuǎn)的哈
84785000
2023 08/15 14:55
那稅額不是就越來越多了?一般來說不是應(yīng)該在未交增值稅那里顯示當(dāng)月應(yīng)該交的稅嗎?然后把進(jìn)項和銷項期末余額結(jié)轉(zhuǎn)為零嗎?
家權(quán)老師
2023 08/15 15:00
不用管他們的余額,按我說的正確申報增值稅就是
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