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6月份進(jìn)的原材料,借:原材料,貸:銀行存款 結(jié)果沒有出來成品,都成費(fèi)料了,借:管理費(fèi)用,貸:原材料,月末結(jié)轉(zhuǎn)了 7月份,把廢料買了5000元,借:銀行存款5000,貸:營業(yè)外收入5000,這么做賬務(wù)處理對嗎老師

84785021| 提問時(shí)間:2023 08/14 15:22
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好 7月不對 借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)??
2023 08/14 15:25
84785021
2023 08/14 15:32
我是內(nèi)賬,借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,月末還用做別的分錄嗎老師,還是結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
玲老師
2023 08/14 15:36
你好,內(nèi)賬這樣處理是對的。
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