老師,建筑業(yè)公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,今年4月暫估一筆50萬(wàn),然后在7月份回來(lái)發(fā)票了,我這邊要做負(fù)數(shù)沖紅(借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)),然后在根據(jù)發(fā)票做一筆正確的分錄(借工程施工貸預(yù)付賬款,預(yù)付是之前提前給錢(qián)了),針對(duì)這比分錄我要不要做結(jié)轉(zhuǎn)成本?網(wǎng)校老師有的跟我說(shuō)當(dāng)月沒(méi)有收入不用結(jié)轉(zhuǎn),但是有的老師跟我說(shuō)暫估是之前的,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是之前的,不用管當(dāng)月有無(wú)收入,結(jié)轉(zhuǎn)就行,我到底應(yīng)該怎么能做
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速問(wèn)速答同學(xué)你好
有收入就要結(jié)轉(zhuǎn) 成本的
2023 08/08 10:29
84785015
2023 08/08 10:30
老師,針對(duì)我的問(wèn)題分析下
樸老師
2023 08/08 10:34
這分錄應(yīng)該是
一、收入核算
1、收到預(yù)付工程款時(shí)
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅
2、工程完工結(jié)算時(shí)
借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款
貸:工程結(jié)算收入
3、結(jié)轉(zhuǎn)收入
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
管理費(fèi)用
銷(xiāo)售費(fèi)用
財(cái)務(wù)費(fèi)用等等
借或貸:本年利潤(rùn)
二、成本的核算
1.發(fā)生的合同成本
借:工程施工—合同成本
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
2.發(fā)生的材料費(fèi)用
借:管理費(fèi)用/原材料
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
3.支付人工費(fèi)
借:工程施工--人工費(fèi)
貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等)
4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用
借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃)
貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等)
5.發(fā)生的其他直接費(fèi)
借:工程施工--其他直接費(fèi)
貸:銀行存款(或現(xiàn)金等)
6.月末確認(rèn)收入和成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒擠)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入)
7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。
施工企業(yè)合同完工
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查看更多- 你好,2022年做的借:工程施工-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)做的借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸工程施工-暫估 2023年收到發(fā)票怎么沖暫估 1007
- 老師,您好,我在6月的時(shí)候做了一筆暫估成本,暫估結(jié)轉(zhuǎn)至成本的時(shí)候分了3級(jí)明細(xì),等同說(shuō)把機(jī)械租賃費(fèi)、材料、人工均分的做了明細(xì),暫估成本的時(shí)候也是這樣,7月我收到了暫估成本的一些發(fā)票我該怎么沖回?還是說(shuō)我全部都紅沖,然后才成本從新匹配? 79
- 公司1月份開(kāi)出工程款發(fā)票在3月份收到款,我1月份確認(rèn)收入,因?yàn)闆](méi)有成本票我暫估成本借:工程施工-暫估 貸:應(yīng)付賬款--暫估款 ?并結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-合同成本?,F(xiàn)在要交季度所得稅了,因?yàn)槭菚汗啦⒔Y(jié)轉(zhuǎn)我就在糾結(jié)萬(wàn)一結(jié)轉(zhuǎn)多了成本到時(shí)候拿不了那么多票回來(lái)怎么辦? 593
- 老師,去年暫估的成本,今年發(fā)票確定沒(méi)有了,匯算清繳調(diào)增,那我賬上暫估的應(yīng)付賬款怎么沖?之前這樣做的暫估,詳細(xì)分錄咋做老師 11002
- 建筑行業(yè),發(fā)票沒(méi)有來(lái),需要暫估成本,分錄對(duì)不對(duì),1.暫估成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 2.來(lái)發(fā)票 借工程施工 貸銀行 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸工程施工 同時(shí)沖暫估 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 904
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