問題已解決
老師好,我們給別人支付拖車費用,支付了4600元,但是給開了4691.09元的發(fā)票,這樣的話賬咋做?之前會計在貸方掛了91.09元的其他應付款—人名,現(xiàn)在我咋沖掉這個其他應付款?
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速問速答您好,前會計做得不對,支付多少做多少費用,發(fā)票多了沒關系,
借:管理費用等(負) 貸:其他應付款—人名(負),這個老財務一點也不專業(yè)
2023 08/05 17:04
84785008
2023 08/05 17:18
發(fā)票金額是4691.09,實際支付4600,那現(xiàn)在稅不動,就是把費用減少91.09,和其他應付款都做負數(shù)對吧?
這個老財務壓根就不會做賬,之前的賬全是錯的,我在給她調賬,氣死我了,
廖君老師
2023 08/05 17:27
親愛的您好,這就體現(xiàn)您的價值了,要跟老板說哦。是的,就是您這樣處理的,稅不動
84785008
2023 08/05 17:28
好的,謝謝老師!
廖君老師
2023 08/05 17:30
?親愛的,您太客氣了,祝您新工作順利,加薪多多!
希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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