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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年暫估收入,借:應(yīng)收,貸:主營,銷項(xiàng)稅,現(xiàn)在要沖了。我的分錄怎么做
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現(xiàn)在開票原分錄紅沖,重新開就是了
2023 07/25 16:35
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2023 07/25 16:36
沒有開票的。
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/25 16:36
為啥要紅沖呢?現(xiàn)在
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2023 07/25 16:38
只是暫估的收入。也沒有開票。然后去年申報(bào)的時(shí)候也把這個收入加上去。但是我的財(cái)務(wù)報(bào)表和電子稅務(wù)局里面的數(shù)據(jù)就不一樣啊。所以我現(xiàn)在要調(diào)整。
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/25 16:44
現(xiàn)在就是做
借:應(yīng)收,負(fù)數(shù)
貸:利 潤分配-未分配利潤?負(fù)數(shù)
銷項(xiàng)稅?負(fù)數(shù)
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2023 07/25 16:44
不用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/25 16:46
你好,執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,不需要通過那個科目
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2023 07/25 16:46
不是小企業(yè) 是會計(jì)準(zhǔn)則
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/25 16:47
那就通過那個科目過渡就是了
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2023 07/25 16:49
借:應(yīng)收,負(fù)數(shù)
貸:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)
銷項(xiàng)稅 負(fù)數(shù) 期末:借:未分配利潤,貸:以前年度 這樣嗎?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/25 16:49
是的,就是那樣處理的
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