問題已解決
“聘請(qǐng)外來公司來華提供商務(wù)咨詢并支付費(fèi)用20萬元,合同約定增值稅由支付方承擔(dān)”這句話的意思是我方購買服務(wù),我方交進(jìn)項(xiàng)稅20×6%=1.2萬元,合同還要約定支付方承擔(dān)增值稅。我覺得好奇怪啊,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額本來就是購買方承擔(dān)啊。但是如果是買方我負(fù)擔(dān)進(jìn)項(xiàng)稅的話,那本題在計(jì)算當(dāng)期增值稅的時(shí)候?yàn)槭裁床粶p去本期的進(jìn)項(xiàng)稅額1.2萬元呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您說的是這題吧,代扣代繳如果取得的完稅憑證是可以進(jìn)項(xiàng)扣除的。
但是這一題您看題目寫的是:代扣代繳沒有取得完稅憑證,所以不能進(jìn)項(xiàng)扣除。
2023 07/20 00:58
閱讀 440