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實(shí)務(wù)
问题已解决
上個月計提這個月交印花稅600 這個月交了900 該怎么做分錄



你好!你這個月補(bǔ)充計提300.然后支付900
2023 07/18 15:56

84785016 

2023 07/18 15:59
到上月的憑證去補(bǔ)嗎

宋生老師 

2023 07/18 16:00
你好,不是就補(bǔ)在這個月就可以了。

84785016 

2023 07/18 16:02
應(yīng)該不能在本月補(bǔ)計提吧

宋生老師 

2023 07/18 16:02
這個沒關(guān)系的,就相當(dāng)于上個月少做了,這個月做補(bǔ)充。

84785016 

2023 07/18 16:03
幫我問下 本月是否能 借:管理費(fèi)用-印花稅 300 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅600 貸:銀行存款900

宋生老師 

2023 07/18 16:04
這個是計入稅金及附加。

84785016 

2023 07/18 16:32
但是以前的會計計提是 借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 付的時候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款 按這個方法做了一年多了

宋生老師 

2023 07/18 16:33
你好!那你接著之前的做吧。不過這樣不規(guī)范
