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22年做賬的時(shí)候,報(bào)銷的票據(jù)(包含員工報(bào)銷的票據(jù))全部掛老板賬上了,導(dǎo)致現(xiàn)在員工的賬上都有余額,現(xiàn)在23年該怎么平掉員工賬上的余額

84784949| 提問時(shí)間:2023 07/18 15:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你當(dāng)時(shí)掛的時(shí)候是怎么做的分錄?
2023 07/18 15:53
84784949
2023 07/18 15:55
借:管里費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-老板
宋生老師
2023 07/18 15:56
你好!你這個(gè)直接跟老板有關(guān)了啊。員工賬上沒有余額了
84784949
2023 07/18 15:58
員工的是 借:其他應(yīng)收款-某員工 貸:銀行存款
84784949
2023 07/18 15:58
然后員工報(bào)銷的票據(jù)全部掛到老板那里了,員工就一直有余額
宋生老師
2023 07/18 16:00
你好,你現(xiàn)在借其他應(yīng)付款,老板,貸其他應(yīng)收款員工。
84784949
2023 07/18 16:02
這樣可以是嗎
宋生老師
2023 07/18 16:02
你好,可以的,可以這樣做。
84784949
2023 07/18 16:03
那這個(gè)調(diào)賬的分錄憑證還用附票據(jù)嗎
84784949
2023 07/18 16:03
那這個(gè)調(diào)賬的分錄憑證還用附票據(jù)嗎
宋生老師
2023 07/18 16:05
你好,你可以把之前的憑證復(fù)印一下,作為原始單據(jù)。
84784949
2023 07/18 16:06
好的,謝謝劉老師
宋生老師
2023 07/18 16:06
你好,不用客氣的了。
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