問題已解決

老師,向法人歸還墊付款的時候,多轉(zhuǎn)了,如何處理

84784958| 提問時間:2023 07/17 20:18
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,這個先掛 往來,到時有發(fā)票再沖賬
2023 07/17 20:19
84784958
2023 07/17 20:22
先做個其他應(yīng)收款,有發(fā)票了沖抵,沒有發(fā)票的話,可以讓他還款嗎
劉艷紅老師
2023 07/17 20:31
可以的,沒有發(fā)票,他可以還回來的
84784958
2023 07/17 21:18
老師。這個月工資未發(fā)放的分錄怎么做
劉艷紅老師
2023 07/17 21:22
未發(fā)的不用管,掛賬上就可以
84784958
2023 07/17 21:22
分錄怎么寫
劉艷紅老師
2023 07/17 21:26
你前面不是計提了嗎 借: 管理費用 貸:應(yīng)付職工
84784958
2023 07/17 21:28
制作這一筆分錄還是,計提和這個都做?
劉艷紅老師
2023 07/17 21:29
這個是計提的分錄 如果發(fā)放了工資 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款
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