問題已解決

上季度開錯(cuò)了一張票未沖紅,現(xiàn)在申報(bào)增值稅發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,要多交開錯(cuò)未沖紅這種發(fā)票的,這種情況有什么辦法補(bǔ)救嗎?

84785020| 提問時(shí)間:2023 07/16 17:17
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這種情況只能是先交稅,下個(gè)月再紅沖發(fā)票
2023 07/16 17:24
84785020
2023 07/17 11:40
那沖紅發(fā)票后,先交的稅能退嗎?
東老師
2023 07/17 11:41
現(xiàn)交的稅不能退,只能是說你開紅字發(fā)票,再抵你的銷項(xiàng)稅額
84785020
2023 07/17 16:59
小規(guī)模納稅人也可以抵嗎?
東老師
2023 07/17 16:59
對(duì) 就是減少你的銷項(xiàng)稅額
84785020
2023 07/17 16:59
下個(gè)月可能不會(huì)達(dá)到起征點(diǎn)
東老師
2023 07/17 17:00
那就也是減少你的收入
84785020
2023 07/17 17:04
繳的稅是不能退了嗎?
東老師
2023 07/17 17:04
如果確實(shí)多交的話,以后還是免證的,你可以去退稅
84785020
2023 07/17 17:06
好的,謝謝老師
東老師
2023 07/17 17:06
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