问题已解决
老師,我這個進(jìn)項稅是不能抵扣的,現(xiàn)在要把他轉(zhuǎn)出,要怎么做賬??!
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什么原因不允許抵扣的
2023 06/27 21:40

84785016 

2023 06/27 21:43
屬于買的服務(wù),用于員工的
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郭老師 

2023 06/27 21:44
就是福利費的嗎?
借管理費用福利費
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出

84785016 

2023 06/27 22:12
不是福利費,當(dāng)時做到工資里的

84785016 

2023 06/27 22:12
應(yīng)付職工薪酬—職工工資

郭老師 

2023 06/27 22:26
借應(yīng)付職工薪酬、工資,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

84785016 

2023 06/27 22:55
那老師,之前計提的成本也少計提了58.8的是不是還要補計提
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郭老師 

2023 06/27 23:00
你好對的
是這么做的
