問題已解決

老師,之前月份確認(rèn)了收入的一筆賬,本來是借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本的,本月老板簽字同意贈(zèng)送不收款了,我怎么調(diào)整這筆賬呢?要沖銷之前做的收入和成本,重新做賬嗎?

84785015| 提問時(shí)間:2023 06/26 17:20
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,對(duì)的,這個(gè)是需要沖銷的了
2023 06/26 17:20
84785015
2023 06/26 17:24
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)表示 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)表示 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)表示 貸庫存商品負(fù)數(shù)表示 然后重新怎么做分錄才對(duì)呢
小鎖老師
2023 06/26 17:29
這樣不是就沖銷了嗎
84785015
2023 06/26 17:30
我說的是贈(zèng)送怎么做呢
小鎖老師
2023 06/26 17:37
那你只能作為銷售費(fèi)用了
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