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公司的車轉(zhuǎn)給個(gè)人名下當(dāng)時(shí)沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,在稅務(wù)系統(tǒng)如何申報(bào)呢老師

84784974| 提問時(shí)間:2023 06/25 09:12
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
按照銷售商品。您開票的稅率填寫在增值稅表申報(bào)。
2023 06/25 09:14
84784974
2023 06/25 09:17
抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅的直接按未開票收入報(bào)稅嗎
玲老師
2023 06/25 09:23
你好。沒有開票的,按無票收入申報(bào)是對的。
84784974
2023 06/25 09:27
第一問老師您回答的我不明白,當(dāng)時(shí)公司買的車的進(jìn)項(xiàng)稅額還沒有抵扣,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,我怎么處理
玲老師
2023 06/25 09:33
你好? 您是問我怎樣報(bào)稅 是按您開票的對應(yīng)稅率填寫在貨物這行 銷售額? 申報(bào)的?
84784974
2023 06/25 09:38
老師,當(dāng)時(shí)車的發(fā)票是24萬,原來發(fā)票未抵扣,現(xiàn)在轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,需要交多少稅給稅務(wù)局
玲老師
2023 06/25 09:42
你好。那您當(dāng)時(shí)銷售開的是多少稅率的發(fā)票呢?
84784974
2023 06/25 09:44
我是建筑行業(yè),有9%的,有3%的發(fā)票
玲老師
2023 06/25 09:50
你好,如果您是按3%開的票就按3%來填寫,申報(bào)開3%可以減免為2%繳納增值稅減免部分需要填寫減免表。選擇減免政策。 然后銷售商品車沒有9%的稅率。
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