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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,購(gòu)入了一臺(tái)挖機(jī),預(yù)付了3萬(wàn),對(duì)方也只開(kāi)了3萬(wàn)的票。那么現(xiàn)在我如何入賬呢。我們是一般納稅人。開(kāi)的是專(zhuān)票。
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速問(wèn)速答你好,咱們收到這個(gè)挖掘機(jī)了嗎?
2023 06/21 10:41
玲老師
2023 06/21 10:46
借預(yù)付賬款貸銀行存款。借固定資產(chǎn)。進(jìn)項(xiàng)稅額貸預(yù)付賬款。
固定資產(chǎn)按全額計(jì)入的進(jìn)項(xiàng)是發(fā)票上的貸方的預(yù)付賬款包括沒(méi)有支付的。
玲老師
2023 06/21 11:01
固定資產(chǎn)就按不含稅的10萬(wàn),要是含稅10萬(wàn)就是10萬(wàn)÷1.13。然后這個(gè)分錄的進(jìn)項(xiàng)是按照你收到現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),因?yàn)槠渌哪氵€沒(méi)有收到。
玲老師
2023 06/21 11:07
進(jìn)項(xiàng)稅額你看一下。
因?yàn)槟阏f(shuō)只收到了一部分發(fā)票,所以沒(méi)收到發(fā)票的部分,不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)。
然后其他的是對(duì)的。
玲老師
2023 06/21 11:40
借固定資產(chǎn):88495.57
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額3萬(wàn) /1.13*0.13
貸預(yù)付賬款3萬(wàn)
應(yīng)付賬款 差額?
玲老師
2023 06/21 11:47
是的,這樣處理就對(duì)了,是的。
84785020
2023 06/21 10:41
收到了,老師
84785020
2023 06/21 10:47
沒(méi)看明白,老師
84785020
2023 06/21 10:50
比如我合同價(jià)稅合計(jì)是10萬(wàn),稅率13%
84785020
2023 06/21 11:03
借固定資產(chǎn):88495.57
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額11504.43
貸預(yù)付賬款3萬(wàn)
應(yīng)付賬款7萬(wàn)
84785020
2023 06/21 11:08
老師,直接列一下正確的給我,謝謝
84785020
2023 06/21 11:44
借固定資產(chǎn):88495.57
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額3451.33
貸預(yù)付賬款3萬(wàn)
應(yīng)付賬款 -暫估應(yīng)付款61946.9
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