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郭老師,財務(wù)會計制度備案里關(guān)于納稅人財務(wù)、會計制度或納稅人財務(wù)、會計核算辦法怎么寫?我們是小規(guī)模

84785009| 提問時間:2023 06/21 09:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你們單位有制度嗎?就是報銷制度了,規(guī)章制度都行。
2023 06/21 09:19
郭老師
2023 06/21 09:20
1、報銷的前提是報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)。 (1)報銷發(fā)票單位名稱需寫全稱“***”; (2)項目部租賃房屋需以單位名義簽協(xié)議、并需對方開據(jù)房屋租賃專用發(fā)票; (3)原則上跨年度發(fā)票不允許報銷; (4)發(fā)票內(nèi)容與報銷單內(nèi)容一致; (5)具體項目上發(fā)生的費用需填寫對應(yīng)的項目號、項目名稱; (6)報銷單上需寫明所附單據(jù)數(shù)量; (7)報銷時需將發(fā)票分類,按報銷類型分行填列報銷單據(jù),報銷類型主要分為以下幾種:差旅費、業(yè)務(wù)招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時需附會議通知)等。 會議費證明材料應(yīng)包括:會議時間、地點、出席人員、內(nèi)容、目的、費用標(biāo)準(zhǔn)、支付憑證等。 2、單筆報銷總額超過2000元,需要提前一天通知財務(wù)備款。 3、費用報銷基本流程及審批管理: (1)總經(jīng)理負責(zé)公司所有貨幣資金等的支付審批。 (2)貨幣資金支付的批準(zhǔn)方式為書面方式。 (3)部門主任根據(jù)公司本制度規(guī)定的費用報銷標(biāo)準(zhǔn)對本部門發(fā)生的費用報銷業(yè)務(wù)真實性審核。 (4)財務(wù)部門對費用報銷憑證的合法性,合規(guī)性、合理性、發(fā)票金額的正確性進行審核。 (5)出納收到報銷單后應(yīng)檢查總經(jīng)理、部門主任、會計簽名是否齊全,對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應(yīng)及時給予報銷,對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權(quán)拒絕報銷或付款。 (6)報銷人要對其所報銷費用內(nèi)容的真實性負全部責(zé)任,在費用發(fā)生后必須取得合法有效的憑證。 4、報銷時間的具體規(guī)定: 公司財務(wù)部根據(jù)實際情況在每星期二、星期三、星期四集中進行財務(wù)報銷。 5、費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求: (1)報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀,不得隨意涂改; (2)報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致,各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外(票據(jù)過大時應(yīng)按封面大小折疊好); (3)各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報銷單封面后的托紙上,整份報銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致; (4)若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼; (5)報銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等),應(yīng)盡量張貼在一塊,并按金額大小排列; (6)報銷票據(jù)在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額; (7)報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫; (8)報銷單各項目應(yīng)填寫完整,大小寫金額一致,并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn); (9)有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認,需入庫的實物單據(jù)應(yīng)附入庫單
郭老師
2023 06/21 09:21
沒有的話,你根據(jù)這個參考著修改一下就行。
84785009
2023 06/21 09:34
公司沒有,這個是要蓋章上傳還是直接文檔上傳,謝謝老師
郭老師
2023 06/21 09:41
直接上傳完檔就可以。
84785009
2023 06/21 09:41
好的,非常感謝郭老師!
郭老師
2023 06/21 09:42
不用客氣,工作愉快
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