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應收賬款為負130萬元,應該怎么寫重分類調整分錄
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速問速答你好,你是借方負數(shù),還是貸方負數(shù)?
2023 06/15 15:14
84785041
2023 06/15 15:21
對期末進行審計時,發(fā)現(xiàn)應收賬款為負數(shù),應該怎么把他做調整,變成正數(shù)
宋生老師
2023 06/15 15:22
你好,記入預收賬款就可以了。
借應收賬款,貸預收賬款
84785041
2023 06/15 15:34
那會計分錄金額寫負數(shù)還是正數(shù)呢
宋生老師
2023 06/15 15:38
你好,這個是寫正數(shù)。
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