問題已解決
老師你好,我想問一下,我們公司5月份報表,應收賬款期末是負數(shù),應該調到預收賬款的,但是我們沒設置預收賬款,所以我調到其他應收了這樣可以嗎?
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速問速答你好,你看一下你資產(chǎn)負債表應該有這個預收賬款吧,如果有的話,你不用設置也可以放到預收賬款里面去
2023 06/13 18:26
84785017
2023 06/13 18:27
沒有呢,沒有預收
郭老師
2023 06/13 18:31
你好,那你可以放到其他應付款。
84785017
2023 06/13 18:36
那調到其他應收是不對的嗎?
郭老師
2023 06/13 18:37
是的,不對的,它還是出現(xiàn)負數(shù)。
84785017
2023 06/13 18:50
我加到其他應收不可以嗎
郭老師
2023 06/13 18:53
他應收款你加到這個里面,它也是一個負數(shù)不是嗎?都是資產(chǎn)的科目二,預收賬款是一個負債類的科目,你分配到負債類的科目才可以是正數(shù)啊。
84785017
2023 06/13 18:56
那如果我分到預收賬款的話,那我應收賬款是0了?這樣合適不。領導說不可能應收是0
郭老師
2023 06/13 19:01
應收賬款明細借方余額和貸方余額分別是多少?
郭老師
2023 06/13 19:01
重分類的是重分類明細,不是所有的都重分類的。
84785017
2023 06/13 19:28
不是把應收賬款的期末余額都充分累了???
郭老師
2023 06/13 19:33
不是
上面寫了
重分類看明細
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