問(wèn)題已解決

老師,剛到一個(gè)公司上班,中途隔了幾年沒(méi)做,現(xiàn)在有點(diǎn)蒙了,問(wèn)下老師剛開(kāi)始做賬是從銀行回單開(kāi)始做起嗎?

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/03 08:10
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
2023 06/03 08:14
易 老師
2023 06/03 08:15
你好 比如 1.整理出納提供的報(bào)銷(xiāo)單據(jù),制做相關(guān)的會(huì)計(jì)記賬憑證,核算相關(guān)成本及費(fèi)用 。2.根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)的銷(xiāo)售合同開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票,進(jìn)行賬務(wù)處理核算相關(guān)銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金 3.根據(jù)進(jìn)貨合同及購(gòu)進(jìn)發(fā)票,付款憑證制作相關(guān)單據(jù)核算原材料及銷(xiāo)售成本和進(jìn)項(xiàng)稅金。4.月末與單位行政部門(mén)制做本月工資表,核算當(dāng)月人員工資并進(jìn)行賬務(wù)處理。5.月末與出納一起現(xiàn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)及核對(duì)銀行往來(lái)賬務(wù),及時(shí)調(diào)整未達(dá)賬項(xiàng)編制余額調(diào)整表。6.做好本月的費(fèi)用計(jì)提和攤銷(xiāo),如固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)、計(jì)提本月的福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等不多提也不漏提。7.將所有單據(jù)入賬后歸集當(dāng)月?lián)p益類(lèi)科目,并轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”,核算當(dāng)月利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)情況,并出具財(cái)務(wù)報(bào)表。
84784949
2023 06/03 08:19
謝謝老師,就一個(gè)小規(guī)模公司,日常費(fèi)用支出好多,基本都是收據(jù)白條,收入也是無(wú)票收入,請(qǐng)問(wèn)下像這樣我是根據(jù)實(shí)際正常入賬嗎?
易 老師
2023 06/03 08:24
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
84784949
2023 06/03 08:28
那我們是汽車(chē)修理廠,每個(gè)月有好幾萬(wàn)的掛帳,單位的修車(chē)費(fèi),也沒(méi)有開(kāi)票,那這樣的我要不要做應(yīng)收帳款呢?就憑結(jié)算單入賬可以嗎?
易 老師
2023 06/03 08:32
沒(méi)有發(fā)票也可以正常入賬,這是在所得稅前做納稅調(diào)整
84784949
2023 06/03 08:35
單位的修車(chē)費(fèi)結(jié)賬之前要開(kāi)票的,只是現(xiàn)在掛帳不開(kāi)票,我是問(wèn)掛帳期間沒(méi)有開(kāi)票要不要入賬呢?
易 老師
2023 06/03 08:38
學(xué)員您好,這種情況是要的。同學(xué)您好,先預(yù)提 ,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款等
84784949
2023 06/03 08:39
這個(gè)不是管理費(fèi)用,應(yīng)該是我們是收入,應(yīng)收帳款吧?因?yàn)槲覀兪瞧迯S
易 老師
2023 06/03 08:41
這種可以做成本處理
易 老師
2023 06/03 08:41
學(xué)員您好往來(lái)的話是一樣
84784949
2023 06/03 08:43
結(jié)算單是我們修好車(chē)后的費(fèi)用,應(yīng)該是收入吧?搞蒙了
易 老師
2023 06/03 08:47
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
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