问题已解决
老師我2022年的企業(yè)所得稅匯算申報(bào)后發(fā)現(xiàn)有漏填的,沒有繳稅,我是重置申報(bào)狀態(tài)還是作廢申報(bào)?
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發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤,可在匯算清繳期內(nèi)重新辦理企業(yè)所得稅更正申報(bào)。
2023 05/29 14:50
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2023 05/29 14:57
老師,我想問的是點(diǎn)作廢申報(bào),還是重置申報(bào)狀態(tài)?有什么區(qū)別?
FAILED
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向陽(yáng)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/29 15:07
那就作廢申報(bào)就可以的,點(diǎn)了作廢之后你點(diǎn)進(jìn)去,然后需要修改的在這里面修改就可以。
你想要更正的話,沒有交稅就是作廢申報(bào),已經(jīng)交稅了是更正申報(bào)。
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