问题已解决

老師,我可以繼續(xù)提問嗎?去年由于報關(guān)和采購發(fā)票有點問題出口退稅不能辦理,但是采購發(fā)票進項稅已經(jīng)退稅勾選,沒有退稅申報,沒辦法,現(xiàn)在要視同內(nèi)銷繳增值稅及附加稅,現(xiàn)在不明白,去按出口免稅申報收入了,現(xiàn)在視同銷售繳稅會出現(xiàn)收入,一筆業(yè)務兩個收入,怎么辦?糊涂了,謝謝老師!

84785000| 提问时间:2023 05/24 18:43
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
Erin老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
同學你好,企業(yè)已申報退(免)稅的出口貨物發(fā)生退運并轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,應于發(fā)生內(nèi)銷或視同內(nèi)銷貨物的當月向主管稅務機關(guān)申請開具《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》,并在增值稅納稅申報表“附表一”對應欄次填寫視同內(nèi)銷銷售額,同時在主表第7欄用紅字沖減已申報的“免抵退辦法出口銷售額”。
2023 05/24 19:32
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
    提交问题

    专属课程

    查看更多

    免费资料

    下载APP快速提问

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:59

    免费领取