問題已解決
增值稅納稅深表三是干哈的? 為什么要吧價稅合計數(shù)填到(免稅銷售額) 關鍵是我們的銷售額不是免稅銷售額???另外,我上月還開了2張紅字發(fā)表,需不需要在納稅申報表上也填列體現(xiàn)一下?
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這個是只要開了服務類的發(fā)票,第一列必須填寫,填寫的是加稅合計的收入,后面的扣除是差額交稅才做的。是服務類的需要填寫,但是你這個單獨填寫復數(shù)應該是保存不了,你有證書的發(fā)票嗎。
2023 05/12 16:35
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2023 05/12 16:39
我其實已經(jīng)保存好了。只是不敢提交,因為我害怕我上月開了兩張紅字發(fā)票是不是也要填一下?(假設不含稅銷售額是100萬,我開了2萬的紅字,實際銷售額是98萬,我是需要填三個數(shù),還是只需要在附表一填98萬就行了,雖然申報繳稅的結果無影響)
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/12 16:40
你現(xiàn)在可以提交試一下的,申報不了,你得去稅務局。
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2023 05/12 16:43
好的,那最后問一下:本期服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額(免稅銷售額) -----這個(免稅銷售額)放在這里是啥意思?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/12 16:45
你好,
這個免稅的是有一部分是代收代付,差額交稅的,在這里面填寫,就像勞務派遣,旅游服務。
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