问题已解决
往期誤認證了一張專票,稅額5.94,該怎么處理



您好,做進項轉出就可以了
2023 05/12 16:29

84784951 

2023 05/12 16:31
已經(jīng)在賬上體現(xiàn)認證了,賬務該怎么處理

劉艷紅老師 

2023 05/12 16:35
賬務做進項轉出就可以了

84784951 

2023 05/12 16:39
借:進項稅轉出
貸:轉出未交增值稅

84784951 

2023 05/12 16:39
對嗎?老師

84784951 

2023 05/12 16:40
5.94現(xiàn)在在轉出未交增值稅里面了

劉艷紅老師 

2023 05/12 16:42
對的就是你寫的這樣的

84784951 

2023 05/12 16:43
進項稅轉出的余額去哪里

劉艷紅老師 

2023 05/12 16:51
進項稅轉出是在應交稅金-應交增值稅明細科目下設置的一個進項稅轉出專欄,其發(fā)生額在貸方,作為:進項稅額專欄的備抵,而不是轉到了未交增值稅里面了.月末余額應該為零,轉到已交稅金科目.

84784951 

2023 05/12 16:55
不明白,您還是把分錄告訴我吧

劉艷紅老師 

2023 05/12 16:59
分錄就只有一筆
借 銷售費用/管理費用
貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
當初運費做了應交增值稅借方,現(xiàn)在在貸方做一個轉出,就平了,不需要再做其他分錄了。

84784951 

2023 05/12 17:06
這張專票是供應商開重復的,沒有再次入賬

84784951 

2023 05/12 17:07
走營業(yè)外支出可以嗎

劉艷紅老師 

2023 05/12 17:08
可以的,只要賬平了就可以
