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增值稅的附加稅在開票當(dāng)月做銷項稅額時計提嗎?如果知道有附加稅收優(yōu)惠仍按7%.3%.2%來計提還是按照優(yōu)惠計提?

84784973| 提问时间:2023 05/10 14:56
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模?
2023 05/10 14:58
84784973
2023 05/10 14:59
開票當(dāng)月是小規(guī)模,剛剛轉(zhuǎn)為一般納稅人
郭老師
2023 05/10 15:01
你好,那你在季度末計提就可以,當(dāng)你是按季度申報的。
84784973
2023 05/10 15:03
發(fā)票是4月開的,5月就改為一般納稅人了,5月開始要按月申報了,但是4月沒有進(jìn)行附加稅計提,在5月補?
郭老師
2023 05/10 15:04
可以的,可以這么做的。
84784973
2023 05/10 15:06
5月申報的時候發(fā)現(xiàn)附加稅有優(yōu)惠政策,我就按實際繳納的數(shù)來補提嗎?
郭老師
2023 05/10 15:07
是的,按照優(yōu)惠之后的來。
84784973
2023 05/10 15:09
那如果我是4月就計提了,按優(yōu)惠前的來,產(chǎn)生的差額,計入哪里呢?營業(yè)外收入?
郭老師
2023 05/10 15:11
對的,是的,或者是紅沖稅金及附加。
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