问题已解决
老師好,公司去年5月向銀行貸款,6月開始支付貸款利息,利息發(fā)票現(xiàn)在才開,請問怎么處理



你好,之前有做利息計提分錄嗎??
2023 05/09 10:02

84784972 

2023 05/09 10:49
老師好,沒有計提分錄,直接做:借:財務(wù)費用 貸:銀行存款

鄒老師 

2023 05/09 10:50
你好,利息發(fā)票現(xiàn)在才開,就需要把之前的分錄紅沖。
然后做計提利息,支付利息的分錄?

84784972 

2023 05/09 10:56
老師好,即是借:-財務(wù)費用 貸:-銀行存款,借:財務(wù)費用 貸:應(yīng)付利息,借:應(yīng)付利息 貸:銀行存款,這樣嗎

鄒老師 

2023 05/09 10:57
你好,跨年的損益事項,需要通過 以前年度損益調(diào)整? 科目核算?

84784972 

2023 05/09 12:26
老師好,請問分錄怎么寫

鄒老師 

2023 05/09 12:48
你好
需要把之前的分錄紅沖,借:銀行存款,貸:?以前年度損益調(diào)整? —財務(wù)費用
然后做計提利息,支付利息的分錄?
借:以前年度損益調(diào)整? —財務(wù)費用,貸;應(yīng)付利息
借:應(yīng)付利息,貸:銀行存款?

84784972 

2023 05/09 15:02
老師好,做這筆分錄的話,即是把22年6-12月的分錄一筆沖紅,發(fā)票是不是只開一張就可以了

鄒老師 

2023 05/09 15:02
你好,是的,是這樣的

84784972 

2023 05/09 15:05
老師好,貸款是今年5月到期,今年支付利息的分錄照常計提支付就可以了對吧,借:財務(wù)費用 貸:應(yīng)付利息,借:應(yīng)付利息 貸:銀行存款,發(fā)票是分開開,還是合并一張開

鄒老師 

2023 05/09 15:05
你好
需要把之前的分錄紅沖,借:銀行存款,貸:?以前年度損益調(diào)整? —財務(wù)費用
然后做計提利息,支付利息的分錄?
借:以前年度損益調(diào)整? —財務(wù)費用,貸;應(yīng)付利息
借:應(yīng)付利息,貸:銀行存款?
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

84784972 

2023 05/09 15:06
老師好,不是針對紅沖那筆,是今年的,貸款是今年5月到期,今年支付利息的分錄照常計提支付,借:財務(wù)費用 貸:應(yīng)付利息,借:應(yīng)付利息 貸:銀行存款,發(fā)票是分開開,還是合并一張開

鄒老師 

你好,今年支付利息的分錄照常計提支付,是計提當年的,還是以前年度的??

84784972 

2023 05/09 15:10
老師好,是計提23年的,貸款23年5月到期,今年1-5月支付的利息照常計提支付,利息發(fā)票是開一張,還是開5張,附合賬務(wù)處理

鄒老師 

2023 05/09 15:11
你好,正常計提當年的利息
借:財務(wù)費用,貸;應(yīng)付利息
借:應(yīng)付利息,貸:銀行存款?
利息發(fā)票是開一張

84784972 

2023 05/09 15:15
老師好,那么發(fā)票的原件附在今年的第一筆利息支付,還是最后一筆

鄒老師 

2023 05/09 15:17
你好,發(fā)票的原件可以附在第一筆利息計提的分錄后面

84784972 

2023 05/09 15:24
老師好,那么后面的4筆用復(fù)印件?

鄒老師 

2023 05/09 15:26
你好,是的,是這樣的

84784972 

2023 05/09 15:38
明白,謝謝老師耐心的指導(dǎo)

鄒老師 

2023 05/09 15:39
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
