問題已解決
請問應(yīng)交增值稅--未交增值稅是借方余額,4月份申請退稅,當月收到退稅款如何做分錄
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你好; 借方表示你留抵進項稅了。 你做:???根據(jù)2022.14號財稅文件分錄的話? ?借應(yīng)交稅費- 增值稅留抵稅額? 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 ;? 收到款 : 借銀行存款貸?應(yīng)交稅費- 增值稅留抵稅額
2023 05/09 09:34
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2023 05/09 09:42
首先第一步
借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅一進項轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交增值稅--未交增值稅
借應(yīng)交稅費一增值稅留抵稅額
貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅一進項轉(zhuǎn)出
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2023 05/09 09:44
退稅后附加也減免要做處理嗎
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/09 09:49
你好;? 你看看我寫的分類來做哦;??? 根據(jù)2022.14號財稅文件分錄的話? ?借應(yīng)交稅費- 增值稅留抵稅額? 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 ;? 收到款 : 借銀行存款貸?應(yīng)交稅費- 增值稅留抵稅額
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