问题已解决 發(fā)現(xiàn)2021年增值稅多申報了(進項票抵扣的沒交稅款),能在這個月沖減嗎?
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提问时间:2023 05/09 09:19
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84784981 
2023 05/09 09:24
意思是21年12月增值稅應(yīng)該報10萬我報成了30萬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多申報了,能在這個月少申報嗎?
84784981 
2023 05/09 09:25
一直有期末留抵
文文老師 
2023 05/09 09:34
已經(jīng)跨年,建議更正申報。
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