问题已解决
匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)2022年第四季度收入未開票收入少做了40萬,現(xiàn)在要更正申報表嗎,未開票收入填到第幾行呢



您好。您是小。您是小規(guī)模納稅人,還是一般納稅人?
2023 05/06 09:33

玲老師 

2023 05/06 09:33
更正申報是填寫在未開具發(fā)票那一行,填寫對應(yīng)稅率的未開發(fā)票那一行。

84785009 

2023 05/06 09:33
小規(guī)模納稅人,去年是免稅的吧

玲老師 

2023 05/06 09:39
你好 是的去年上免稅的?

84785009 

2023 05/06 09:42
未開票的填到哪里哪一行,表上這個數(shù)據(jù)是開票的
FAILED

84785009 

2023 05/06 09:42
我們是快遞公司

玲老師 

2023 05/06 09:46
規(guī)模納稅人去年是免稅的,如果您沒有超過45萬,就直接填寫到第十行就行了。

玲老師 

2023 05/06 09:46
如果您超過了45萬,填寫第12行,再填寫減免表。

84785009 

2023 05/06 09:49
開票的都超過45萬了,開票的加上未開票的都140萬了,對了,專票是不免稅的,只有普票是免稅的吧

玲老師 

2023 05/06 09:56
是的,如果您開專票,不免稅是正常交稅。填寫在第一行和第二行。然后超過45萬填寫,超過45萬普票的情況下也減免,填寫在第12行和減免表。
