问题已解决
老師,我上個月報稅把增值稅附表一的未開具發(fā)票的數(shù)據(jù)填列到開具其他發(fā)票列了,該怎么處理?



這個只有更正申報了哈
2023 05/05 15:32

84784993 

2023 05/05 15:41
老師,我是出口退稅企業(yè),直接更正申報不成功

84784993 

2023 05/05 15:42
這樣怎么操作了呢

家權老師 

2023 05/05 15:48
這個請聯(lián)系當?shù)氐?2366處理哈
