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老師,我上個月報稅把增值稅附表一的未開具發(fā)票的數(shù)據(jù)填列到開具其他發(fā)票列了,該怎么處理?

84784993| 提问时间:2023 05/05 15:29
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家權老師
金牌答疑老师
职称:稅務師
這個只有更正申報了哈
2023 05/05 15:32
84784993
2023 05/05 15:41
老師,我是出口退稅企業(yè),直接更正申報不成功
84784993
2023 05/05 15:42
這樣怎么操作了呢
家權老師
2023 05/05 15:48
這個請聯(lián)系當?shù)氐?2366處理哈
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