當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好,已經(jīng)抵扣的發(fā)票怎么進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,收到正確的發(fā)票怎么操作呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答您好, 你等 下,我馬上發(fā)你
2023 04/30 21:10
劉艷紅老師
2023 04/30 21:11
您好,已經(jīng)抵扣了,為什么了要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了?
84784974
2023 04/30 21:13
因?yàn)榈挚酆蟛虐l(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)開(kāi)了紅字信息表給對(duì)方,并且對(duì)方已經(jīng)開(kāi)了正確的發(fā)票了
劉艷紅老師
2023 04/30 21:14
把前面的分錄做負(fù)數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄
84784974
2023 04/30 21:17
我們之前是:
抵扣時(shí)會(huì)計(jì)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師是紅沖這筆分錄就可以了嗎?
劉艷紅老師
2023 04/30 21:17
這筆要沖,還有那個(gè)成本分錄也要沖
84784974
2023 04/30 21:45
嗯呢,還有一筆分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
老師這筆分錄也是紅沖就可以了嗎?
劉艷紅老師
2023 04/30 21:45
是的,這個(gè)也要沖紅
84784974
2023 04/30 21:52
老師紅沖之后呢?不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
劉艷紅老師
2023 04/30 21:56
1、購(gòu)買(mǎi)方收到銷(xiāo)售折讓會(huì)計(jì)分錄,
借:庫(kù)存商品,原材料或服務(wù)成本費(fèi)用(紅字),
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字)或是使用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
貸:銀行存款等(紅字)。
2、取消業(yè)務(wù),之前已認(rèn)證入賬,紅沖原來(lái)的分錄,進(jìn)項(xiàng)稅可以用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字)或是使用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;
3、未入賬已認(rèn)證建議是先入賬后沖銷(xiāo)處理。
申報(bào)是附表二中做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784974
2023 05/01 15:42
老師是像這種操作嗎?成本已經(jīng)紅沖了,后期在申報(bào)表上填寫(xiě)這個(gè)金額紅沖的金額就可以了對(duì)嗎?
劉艷紅老師
2023 05/01 15:43
是的,是的,就是你說(shuō)的這樣的
84784974
2023 05/01 15:45
好呢謝謝老師!
劉艷紅老師
2023 05/01 15:45
不用謝,有幫到你就好。
閱讀 477