問(wèn)題已解決

老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆費(fèi)用做錯(cuò)了怎么調(diào)整?報(bào)表需要怎么調(diào)整?

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/17 10:26
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,具體是怎么錯(cuò)誤呢?
2023 04/17 10:33
84785008
2023 04/17 10:50
去年分錄借:其他應(yīng)收款 貸:管理費(fèi)用 做反了
東老師
2023 04/17 10:51
借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)收款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
84785008
2023 04/17 10:51
需要調(diào)整財(cái)報(bào)嗎?
東老師
2023 04/17 10:52
需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)的
84785008
2023 04/17 14:13
如果明年做今年企業(yè)所得稅匯算清繳是不是需要更改報(bào)表
東老師
2023 04/17 14:15
對(duì)的,是需要修改申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
84785008
2023 04/17 14:22
財(cái)報(bào)只需要更改期初數(shù)據(jù),比如說(shuō)明年該進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候這里里面需要更改嗎?
東老師
2023 04/17 14:22
是的,沒(méi)錯(cuò)就是這么操作的
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